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市交投公司召開(kāi)2019年度內部審計整改部署會(huì )議

發(fā)布時(shí)間:2020-12-01 17:25 信息來(lái)源: 財務(wù)融資部 瀏覽:1277 次
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為促進(jìn)內部審計成果轉化,提升審計質(zhì)量, 11月30日下午,市交投公司在3樓會(huì )議室召開(kāi)2019年度內部審計整改部署會(huì )。市交投公司領(lǐng)導班子成員、各子公司負責人、交投本部各部室負責人及各子公司內審聯(lián)絡(luò )人參加會(huì )議。會(huì )議由交投公司財務(wù)總監李大鵬主持。

會(huì )上,法務(wù)審計部匯報了交投公司2019年度內部審計情況并宣讀審計問(wèn)題整改通知。各部室、子公司負責人按照公司整改部署會(huì )議流程也分別作出整改表態(tài)發(fā)言。李大鵬對整改工作作出要求:一是各部室、子公司要端正態(tài)度,高度重視審計整改工作;二是審計整改問(wèn)題要精細化、整改方案格式要統一化;三是按照整改時(shí)限,高質(zhì)量落實(shí)整改,未按照整改時(shí)限完成的責任單位將進(jìn)行通報促改。

最后,交投公司監事會(huì )主席江玉友闡述了此次內部審計的意義和重要性并提出整改要求:一是各部室、子公司要提高站位,全面理解內審工作的意義;二是要對審計發(fā)現的問(wèn)題立整立改,按照時(shí)限要求完成整改工作;三是要舉一反三,重在落實(shí),以整促改,進(jìn)一步規范公司內部管理。

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