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市交投公司召開(kāi)2023年度內部審計集中進(jìn)點(diǎn)會(huì )

發(fā)布時(shí)間:2024-09-14 11:47 信息來(lái)源: 法務(wù)審計部 瀏覽:238 次
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為強化自我約束,規范公司經(jīng)營(yíng)管理,9月13日,市交投公司組織召開(kāi)2023年度內部審計集中進(jìn)點(diǎn)會(huì ),交投公司班子領(lǐng)導、各部室負責人、二級子(控股)公司主要負責人及分管領(lǐng)導、內部審計聯(lián)絡(luò )員、協(xié)審單位相關(guān)人員參加了本次會(huì )議。

會(huì )上,集中學(xué)習了習近平總書(shū)記關(guān)于審計工作的重要講話(huà)精神,宣讀了2023年度審計方案和審計公示,明確了審計重點(diǎn)、實(shí)施步驟、所需資料和審計紀律要求,協(xié)審單位、子公司代表分別作表態(tài)發(fā)言。

會(huì )議對2023年度內審工作進(jìn)行了部署要求,一是要提高站位,凝聚共識,深刻把握新時(shí)代內部審計工作的職責定位和前進(jìn)方向。要堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,深刻認識開(kāi)展內部審計的重要意義,清醒地認識到內部審計是一種“扯袖子”“咬耳朵”的善意提醒,是一種防患于未然的有效措施,是發(fā)現問(wèn)題、推動(dòng)解決問(wèn)題的重要一環(huán)。二是要明確責任,強化擔當,扎實(shí)做好審計問(wèn)題整改后半篇文章。要堅持問(wèn)題導向,細化整改措施,壓實(shí)整改責任,通過(guò)扎實(shí)有效的整改,確保問(wèn)題逐事逐項清倉見(jiàn)底,以“問(wèn)題零容忍”的態(tài)度,將審計整改“下半篇文章”與審計揭示問(wèn)題“上半篇文章”一體推進(jìn),絕不能“高高舉起、輕輕放下”。三是要嚴明紀律,加強協(xié)作,著(zhù)力提升審計監督的工作質(zhì)效。審計工作人員要依法依規、實(shí)事求是地開(kāi)展審計工作,客觀(guān)公正反映問(wèn)題,保持審計獨立性與專(zhuān)業(yè)性。嚴格遵循法律法規和審計程序,嚴守“八不準”和“四嚴禁”等審計紀律,確保審計結果的真實(shí)性和準確性,維護審計的權威性和公信力。

公司黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記季冬梅表示,大家要以本次內部審計為契機,不斷提升防范化解風(fēng)險意識,立足長(cháng)效,規范管理,把內控制度執行的更嚴、把管理工作做的更細、把審計整改落得更實(shí),為交投公司持續穩健發(fā)展保駕護航。

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